单项选择题
内部控制审计应当以()为基础,根据风险发生的可能性和对组织单个或者整体控制目标造成的影响程度,确定审计的范围和重点。
A.上年度审计报告 B.审计计划 C.风险评估 D.控制测试
单项选择题 下列各项中,不属于内部控制固有局限性的是()。
单项选择题 内部控制审计应当如实反映内部控制设计和运行的情况,真实、客观地揭示经营管理的()。
单项选择题 内部审计人员执行分析程序了解被审计事项的基本情况,确定审计重点,这一执行分析程序的阶段是()。