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审计学

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单项选择题

内部控制调查表中的(),是针对内部控制制度是否严密、有效,综合考虑各方面因素提出来的。

A.关键控制点
B.问题
C.不相容职务
D.业务环节

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单项选择题 审计人员在大致了解了内部控制及相应的控制风险后,应对()执行符合性测试。

单项选择题 审计人员为了确定被审计单位内部控制政策和程序设计是否合理、适当和完善,能不能防止、发现或纠正特定会计报表认定的重大错报或漏报而进行的测试为()。

单项选择题 在较低的控制风险估计水平法下,审计人员必须执行的符合性测试是()。

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