单项选择题
某内部审计师授命对组织中的应收账款财务小组进行审计,下列关于该内部审计师提出的考虑中,不正确的是:()
A.财务部门的管理层没有订制任何的风险管理政策 B.外部审计师在审计过程中认为获取账户函证十分困难 C.审计委员会要求该财务小组遵守一项管理应收账款的新政策 D.因为赊销条件限制的放宽,最近应收账款的数额增加了一倍
单项选择题 为了节约成本,对于同一种原材料,管理层要求必须在价格最低的供应商处购买,内部审计师为了检查采购员是否遵循了这一规定,应该采取的措施是:()
单项选择题 内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出采购环节控制可能存在问题的是:()
单项选择题 在初步调查过程中,某内部审计师发现有些主要供应商的应付账款凭单要求对以前发票中的重复付款进行调整,这可能表明:()