问答题
2011年8月,内部审计人员对错误误错误误支行岗位职责进行审计时,发现业务专用章和重要空白凭证保管同是王错误误错误误,当内审员要求管印(章)、押的人员出示实物时,负责业务专用章和重要空白凭证保管的王错误误错误误拉开抽屉取出了业务专用章和压数机。请对上述审计发现进行分析。
支行岗位设臵不当,业务操作不规范。存在以下三个问题:(1)不兼容岗位未分开;(2)重要物品保管未......
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问答题 某内部审计师在对某分行不良贷款进行审计时,根据审计业务发现和结论编制了一份审计建议书。你认为该内部审计师编制审计建议书的主要目的是什么?
问答题 某内部审计人员在对某支行开展审计中,被审计单位负责人邀请该内部审计人员去休闲度假一周。请分析该内部审计人员应当怎样做才能不违反内部审计职业道德规范?
问答题 按照审计工作计划,需对某行开展财会专项审计工作,领导安排某审计师担任主审,但该审计师是被审计行行长的弟弟,该审计师将这一情况告知了领导,请分析该领导应当怎样安排工作,才能避免审计风险?