单项选择题
审计人员应执行符合性测试的内部控制是()。
A.那些对会计报表金额有重要影响的内部控制 B.从各种内部控制中选取出的随机样本 C.审计人员打算信赖的内部控制 D.已确认有重大缺陷的内部控制
单项选择题 为保护财产物资的安全完整、保证会计信息的正确真实以及财务活动的合法有效而制定和实施的有关政策与程序是()。
单项选择题 在评价内部控制时,审计人员应考虑“成本与效益”原则。这一原则认为()。
单项选择题 固有风险、控制风险和检查风险,只是针对()层次的个别认定而确定的。