单项选择题
某内部审计师在进行审计时发现,某部门的业务程序没有按照公司章程中的规定予以实施,但是此程序能够提高效率,缩短处理时间,也没有对内部控制造成缺陷,此时审计人员应该:()
A.认定为一项内部控制缺陷,将这一错误报告给管理层 B.因为并没有影响到正常的生产经营,在报告中可以不予提及 C.将这一变动报告给管理层,并建议将这种程序的变动文件化 D.重新绘制流程图进行审计,认可这种程序
单项选择题 内部审计师在对公司的薪金发放系统进行审计,为了发现冒名或被解雇职员的存在,应该采取的方法是:()
单项选择题 内部审计师在审计过程中需要运用多种专业方法,下列选项中,属于内部审计师运用抽样的逻辑方法的是:()
单项选择题 某内部审计师对市场部门的业务流程完善方案的有效性进行审计,该市场部门的管理层表示该方案很合理7年来从未被审计过,而且也没有完整的资料来反映方案的详细内容。那么该审计师应该:()