判断题
审计工作底稿中可以使用各种审计标识,但应当注明含义并保持前后一致。()
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判断题 相关审计工作底稿之间如存在勾稽关系,应当予以清晰反映,相互引用时应当交叉注明顺序编号。()
判断题 如果发现审计工作底稿存在问题,内部审计人员应当在复核意见中加以说明,并补充或者修改审计工作底稿。()
判断题 审计工作底稿归编制人员所有,由内部审计机构或者组织内部有关部门具体负责保管。()