单项选择题
下列说法不属于利害关系人的是()。
A.因信赖注册会计师出具的审计报告,购买了被审计单位的股票
B.因信赖注册会计师出具的审计报告,赊销被审计单位的材料价款无法收回
C.因信赖注册会计师出具的审计报告,购买了被审计单位的债券
D.某银行根据相关的资产证明文件贷款给被审计单位,款项无法收回,银行储户遭受了损失
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多项选择题
良好的货币资金内控要求是()。
A.控制现金坐支,当日现金收入应及时送存银行
B.货币资金收支与记账的岗位分离
C.全部收支及时、准确入账,并且支出要有核准手续
D.按月盘点现金,编制银行存款余额调节表 -
多项选择题
审计单位的控制活动主要包括()
A.检查
B.授权和业绩评价
C.实物控制和职责分离
D.信息处理 -
判断题
盘点库存现金必须有被审计单位的会计主管和出纳员在场,并由注册会计师进行盘点。
