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单项选择题
内部控制审计应当以()为基础,根据风险发生的可能性和对组织单个或者整体控制目标造成的影响程度,确定审计的范围和重点。
A.上年度审计报告
B.审计计划
C.风险评估
D.控制测试 -
单项选择题
下列各项中,不属于内部控制固有局限性的是()。
A.控制的有效性会受到决策过程中人为判断的影响
B.管理人员可能会滥用职权,凌驾于内部控制上
C.内部控制的设计与实施需要考虑成本与效益
D.内部控制只能为控制目标的实现提供合理保证 -
单项选择题
内部控制审计应当如实反映内部控制设计和运行的情况,真实、客观地揭示经营管理的()。
A.真实情况
B.风险状况
C.缺陷
D.潜在风险
