多项选择题
尾箱出入库管理的基本规定()
A.营业期间,柜员离开经管现金时间达半小时以上时,现金、贵金属、重要单证和印章须装入尾箱加锁后,入日间库或金库保管。
B.网点每日应指定两名业务人员负责收、发柜员尾箱和办理与金库或押运公司或银行同业的尾箱交接工作。
C.尾箱交接工作必须在营业网点可监控摄像地区办理。
D.负责存放辖属网点尾箱的金库须设置“尾箱出入库登记簿”用于记载库存尾箱(含本*网点柜员交存的现金尾箱和辖属网点寄库尾箱)的出入库情况。
E.网点对不当班柜员的尾箱不得出库。
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多项选择题
办理现金业务的基本原则为:()
A.双人临柜、双人管库、双人守库、双人押运;
B.收入现金先收款后记账,付出现金先记账后付款,超权限的现金收、付必须换人复核;
C.严禁挪用库存,严禁白条抵库,坚持日清日结,坚持现金核查制度,做到账实相符;
D.工作交接手续严密清楚、责任分明。 -
多项选择题
分行账务监测岗通过系统监测内部账户资金交易工作包括:()
A.账务监测人员登录电脑系统查询自已负责监测的内部账户搜索出所负责的全部内部账户交易进行监测。
B.一级风险内部账户要求逐笔查询资金来源去向;
C.二级风险内部账户要求以抽查方式核实资金来源与去向。
D.通过查询,筛选出异常内部账户交易。
E.每一笔内部账户资金交易从发生时间到被监测时间,监测间隔期限不能超过半个月。
F.对总分行规定按日核对的内部账户每日须抽查监测一次。 -
多项选择题
网点分管会计工作行长对支行会计工作进行检查内容包括:()
A.每月独立进行现金核查至少1次。
B.每半年对空白重要单证不定期核查1次。
C.每月抽查录像资料,对会计人员的业务操作流程的合规性进行检查。
D.每月抽查会计、现金等重要业务事项,如调缴款业务、清算业务等高风险业务的处理情况,检查其核算是否合规。
E.每季对账户管理情况进行检查,抽查本月新开户、销户和申请信息变更客户的资料是否完整、合规。
