欢迎来到求知题库网 求知题库官网
logo
全部科目 > 财经类 > 会计职称考试 > 注册会计师 > 审计 > 审计测试流程 > 风险应对 > 风险应对综合练习

单项选择题

注册会计师在了解及评价被审计单位内部控制后,实施控制测试的范围是()。

    A、有重大缺陷的内部控制
    B、拟信赖的内部控制
    C、对财务报表有重大影响的内部控制
    D、并未有效运行的内部控制

点击查看答案&解析

相关考题

  • 单项选择题
    甲公司下列情况中,注册会计师应实施控制测试的是()。

    A、甲公司属于小规模企业
    B、注册会计师通过了解被审计单位的内部控制发现其设计上有明显缺陷
    C、注册会计师仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的审计证据
    D、注册会计师预期甲公司内部控制未能有效运行

微信小程序免费搜题
微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题