相关考题
-
多项选择题
审计检查中核对主要有()
A.会计资料之间的核对
B.会计资料与其他资料的核对
C.有关资料记录与实物的核对
D.资料完备性的核对 -
多项选择题
董事会应对具有以下情节的内部审计部门负责人和直接责任人追究责任()
A.未执行审计方案、程序和方法导致重大问题未能被发现
B.对审计发现问题隐瞒不报或者未如实反映
C.审计结论与事实严重不符
D.对审计发现问题查处整改工作跟踪不力
E.未按要求执行保密制度
F.其他有损银行业金融机构利益或声誉的行为 -
多项选择题
审(核)决定书的适用范围或条件是()
A.监察部门使用复审(核)决定书的对象必须是被监察单位或个人
B.复审决定必须是被监察单位或个人对监察部门作出的监察决定不服而提出复审申请。如果被监察单位或个人不是对监察决定不服而是监察建议提出异议,则不能使用复审决定书
C.复核决定必须是被监察部门和人员对监察部门作出的复审决定不服而向其上一级监察部门提起申诉
D.复审决定书必须是作出原监察决定的监察部门使用。复核决定书必须是原作出复审决定监察部门的上一级监察部门使用
