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单项选择题
某公司的银行存款日记账和总账期末余额为1570万元,经检查银行存款日记账和直接从银行取得的银行对账单,发现以下未达账项: (l)银行代扣代缴的水电费5万元,公司尚未入账: (2)银行收到的销售款l0万元,公司尚未入账; (3)银行存款利息l000元,公司尚未入账。 不考虑其他条件,审计认为该公司年末资产负债表中银行存款余额应为()
A.1555.1万元
B.1564.9万元
C.1575万元
D.1575.1万元 -
单项选择题
审计人员参加现金盘点后。应与审计人员共同在“库存现金盘点表”上签字的人员是()
A.会计员和出纳员
B.出纳员和会计主管
C.会计主管和总经理
D.出纳员和总经理 -
单项选择题
被审计单位货币资金循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是()
A.出纳员负责现金、银行存款日记账和总账的登记
B.报销单据的填制和审核分离
C.支票与印章由不同人保管
D.出纳员以外人员负责银行存款余额调节表的编制
