问答题 2011年4月,内部审计人员检查发现2010年8月10日、18日、23日,某省分行分3次批复××公司基础设施贷款4、5亿、4、5亿、3亿元,合计12亿元,上述3个评估报告用的是同一份可行性研究报告,可行性报告的总投资为18亿元,需向银行贷款12亿元。该行总行规定,5亿元以上该类贷款应由总行批准。请对某省分行上述贷款审批行为进行分析。
问答题 2011年8月,内部审计人员对错误误错误误支行岗位职责进行审计时,发现业务专用章和重要空白凭证保管同是王错误误错误误,当内审员要求管印(章)、押的人员出示实物时,负责业务专用章和重要空白凭证保管的王错误误错误误拉开抽屉取出了业务专用章和压数机。请对上述审计发现进行分析。
问答题 某内部审计师在对某分行不良贷款进行审计时,根据审计业务发现和结论编制了一份审计建议书。你认为该内部审计师编制审计建议书的主要目的是什么?